S 24272999 0S 29614099 0S 24273053 0
S 10666060 0S 24272935 0S 27992094 0

          เมื่อวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน 2568 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการจัดหาและบริหารพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๑ พร้อมทั้งประชุมปิดการตรวจสอบ สรุปประเด็นข้อตรวจพบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ